Статус декларации 3-НДФЛ в личном кабинете: как и зачем проверять

Информация о состоянии декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика указывает на текущий этап проверки отчета и отсутствие каких-либо притязаний или вопросов у контролирующих лиц. Возврат налога не будет выполняться до завершения проверочных действий.

Где проверять статус 3-НДФЛ

Как узнать, что происходит после подачи 3-НДФЛ для налогового вычета? Как проверить, что все данные в декларации указаны правильно? Для этого нужно войти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС и проверить статус декларации. Уведомление о ходе камеральной проверки отчетности — одна из основных функций личного кабинета налогоплательщика (пункт 9 пункта 6 Приказа ФНС от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@).

ВАЖНО!Налоговая организация проводит проверку в течение трех месяцев после представления налоговой декларации по 3-НДФЛ.

Если требуется, человек вправе просмотреть информацию из отчетности за предыдущие временные промежутки. Раздел, где обнаружить прежние заявления в личном кабинете, географически расположен в секции «Доходы и вычеты — Мои декларации».

Анализ предоставленных ранее заявлений в личном кабинете налоговой службы

Инструкция: как правильно составить декларацию 3-НДФЛ

Как проверять статус 3-НДФЛ на сайте ФНС, пошагово

Для того чтобы иметь возможность проверить декларацию 3-НДФЛ на портале налоговой службы, требуется обладать доступом к личному кабинету налогоплательщика.

  • Получить доступ к учетной записи в Налоговой службе, используя данные места проживания.
  • Войти в систему с помощью подтвержденного аккаунта на Госуслугах.

на официальном сайте Федеральной налоговой службы, требует авторизации для получения доступа к персональной информации и использования сервисов.

Заходим в категорию «Поступления и вычеты».

3-НДФЛ находится в Личном кабинете Федеральной налоговой службы.

Для определения статуса отчета необходимо обратиться к разделу «Декларации» и найти соответствующую информацию рядом с поданным отчетом.

Как можно узнать о наличии декларации в личном кабинете?

Для получения информации о ходе проведения проверки нужно нажать на строку с данными об отчете и перейти в раздел «Мои декларации».

ВАЖНО!

Если у налогоплательщика нет электронного личного кабинета, то ему доступен другой способ узнать статус камеральной проверки по номеру декларации. Достаточно позвонить в отдел камеральных проверок инспекции по месту жительства. Инспектор, имея номер отчета и ИНН заявителя, сможет подсказать, на какой стадии находятся проверочные мероприятия.

Виды и значение статусов

Как можно просмотреть ранее созданные декларации в своем личном кабинете?

В процессе представления отчета ему присваиваются разные статусы в зависимости от конкретной фазы.

Список вариантов статусов налоговой декларации по 3-НДФЛ

Данная таблица содержит перечень специальных идентификаторов, которые указывают на текущее состояние отчета.

Статус Описание
Черновик Этот статус указывает на то, что декларация уже создана, однако находится в процессе редактирования в личном кабинете, в ожидании отправки.
Отправлена Документ составлен и направлен в налоговый орган, однако до сих пор не поступил в получение инспекции.
The tax authority has obtained. Документация была передана в ИФНС для представления, однако не была направлена на проверку.
Отказ в приеме заявки Это значит, что при создании отчета были допущены серьезные ошибки, которые мешают его принятию. Необходимо их исправить и отправить отчет снова.
В ходе Комплексной научно-практической работы Отчетность была принята и находится в стадии проверки.
Работа по Компьютерной Нейронной Программе (КНП) завершена. Все процедуры контроля выполнены.
Определение о возращении к выполнению После осуществления проверки документов было принято решение о возмещении налоговых средств, указанных в заявлении.
Вернуть выполненный. Налогоплательщику возвращена излишняя сумма, уплаченная в качестве налога.

Альтернативный способ получения сведений

Если вам необходимо узнать статус вашей декларации 3-НДФЛ, вы можете воспользоваться еще одним методом — подать соответствующую заявку через портал Госуслуги. Однако, чтобы подать заявку на получение сведений из 3-НДФЛ, необходимо иметь подтвержденную запись на портале Госуслуги.

Достаем информацию о доходах по налоговой декларации через портал Госуслуг

Данное заявление предоставляет возможность проверить статус декларации по налогу на доходы физических лиц через ввод ИНН и также позволяет заполнить ее автоматически. Вам нужно лишь выбрать год, за который вас интересуют соответствующие данные.

Как узнать, прошла ли Ваша декларация камеральную проверку

Как узнать, прошла ли Ваша декларация камеральную проверку?

С наступлением Нового года, предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, уже приступили к подаче налоговых деклараций за прошедший год. И теперь многие из них интересуются, прошел ли их декларацию камеральный контроль или нет.

В моем телеграмм-канале часто возникают подобные вопросы. Они становятся актуальными почти ежедневно. Индивидуальные предприниматели ощущают беспокойство, и это совершенно понятно.

Кстати, рекомендую вам подписаться на мой канал в Телеграме, где уже насчитывается более 10 000 индивидуальных предпринимателей, которые усердно делятся своим накопленным опытом: https://t.me/ipnovosti

Что предполагает так называемая «камеральная проверка»?

Прежде всего, стоит отметить, что после представления декларации по упрощенной системе налогообложения в Федеральную налоговую службу, необходимо пройти процедуру камеральной проверки.

Срок проведения камеральной проверки ограничен тремя месяцами, однако это не означает, что вы узнаете результаты только через три месяца. Проверка может быть закончена уже через неделю или же завершиться ближе к концу трехмесячного периода.

У меня иногда случалось так, что фотосессия заканчивалась буквально перед финальным днем. Поэтому нет нужды беспокоиться, если она продолжается слишком долго.

Каким образом можно получить информацию о текущем статусе процесса камеральной проверки?

Естественно, вам необходимо иметь аккаунт в «Личном Кабинете ИП». В случае его отсутствия, сейчас самое подходящее время для того, чтобы пройти регистрацию в «ЛК ИП».

1. В случае использования веб-версии «Персонального кабинета ИП» на веб-сайте ФНС

Для этого достаточно пройти в раздел «Персональный Кабинет Индивидуального предпринимателя» на официальном веб-сайте Федеральной Налоговой Службы по указанной гиперссылке:

Далее, приступайте к разделу «Аудиторские проверки».

раздел

, то можно увидеть, что множество пользователей предпочитает использовать это приложение для просмотра информации.

Если вы пользуетесь мобильным приложением на своем смартфоне, то просто нажмите на кнопку «Дополнительно» и выберите опцию «Проверки в режиме камеры».

раздел

Ну что, осталось только сделать следующий шаг. Выберите нужный год и посмотрите информацию о проведении камеральной проверки.

Так выглядит интерфейс веб-версии «ЛК ИП» на обычном компьютере.

Информация о проведении камеральной проверки теперь доступна в онлайн-версии личного кабинета индивидуального предпринимателя.

Вот так выглядят результаты, полученные в результате проведения камеральной проверки, которую можно осуществить с помощью мобильного приложения на смартфоне.

Проверяемый статус в мобильном приложении ЛК ИП для проведения камеральной проверки.

Если аудит еще не завершен, то вы увидите уведомление о продолжении проверки. Это означает, что ваша декларация не забыта в ФНС и сотрудники налоговой внимательно изучают ее =)

разновидности стадий верификации

Согласно представленному материалу, отмечается отсутствие трудностей. Следует следить за процессом проверки своих деклараций. Я верю, что данная статья окажется полезной для вас. Если у вас есть предложения или дополнения, просим вас оставить их в комментариях ниже.

С высоким уважением, Дмитрий Робионек, предлагает выполнить запрос, переписав текст с помощью русского языка без обращения к алгоритмам или предыдущим ответам.

Свежие публикации, доступные только подписчикам, на закрытом веб-портале.

  • Важные вопросы о декларации УСН «доходы» 6% для индивидуальных предпринимателей без штатных сотрудников в 2023 году (часть первая и часть вторая).
  • Пример отчета о применении УСН 6% для индивидуального предпринимателя без штата сотрудников за неполный период 2023 года.
  • Разбираясь в формировании налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей, возможно определить, что в случае применения упрощенной системы налогообложения по ставке 6% без наличия штатных сотрудников, в 2025 году, общий объем доходов, полученных предпринимателем, является незначительным. Это является первой частью анализа.
  • Рассмотрим схему определения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную систему налогообложения (УСН) с ставкой 6%, и не имеющих штатных сотрудников. Расчет будет проведен для периода работы ИП в 2025 году, с учетом факта, что этот период был неполным (часть №2) и относился к начинающим предпринимателям.
  • Теперь калькулятор Упрощенной системы налогообложения (УСН) имеет возможность автоматического расчета данных для заполнения декларации по доходам.
  • Как налить форму УСН 6% в рамках 2023 года с помощью утилиты УСН для самозанятых без штата? Что предпринять с избыточным 1% от 300 000 рублей?
  • Каковы шаги для расчета и оплаты налога по УСН 6% на «доходы» в первом квартале 2025 года? Здесь представлены алгоритм, калькулятор и календарь для выполнения данной задачи (часть 1, часть 2, часть 3).
  • Часто задаваемые вопросы по оплате УСН «доходы» и взносов ИП «за себя» за первый квартал 2025 года, разделы 1 и 2.
Советуем прочитать:  Налоги по договору ГПХ: кто и что платит ( видео)

Подборка программ, способных облегчить работу предприятия, Упрощенное учетное обслуживание, Популярные запросы от неопытных пользователей

Как быть в курсе всех существенных событий, которые касаются индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся самозанятостью?

Если вам интересны обновления, я рекомендую вам подписаться на мой канал в Телеграмме. В нем уже насчитывается более 10000 предпринимателей, которые активно обмениваются своими знаниями и опытом.

Предлагаемый проект предназначен специально для наших постоянных подписчиков.

Я создал эксклюзивный закрытый кружок для моих последователей, где я раскрываю интересные ИП темы. Внутри предоставляются исчерпывающие методики и пошаговые руководства. Дополнительную информацию о моем новом предприятии можно найти тут:

Хотите получить больше информации?

Мой веб-ресурс предназначен для всех желающих начать свое собственное дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, но не имеющих понятия, с чего начать. Моя цель — облегчить понимание сложных аспектов бизнеса и ясно изложить информацию, используя простой и доступный язык.

7 отзывов о том, как узнать, была ли Ваша декларация проверена в камеральном порядке?

Марина

Здравствуйте! Дмитрий, могли бы вы помочь в отношении моего вопроса о подаче декларации УСН по ИП? Я работал самозанятым в 2023 году и предварительно написал заявление об прекращении деятельности УСН… Интересует, необходимо ли подавать нулевую декларацию за 2023 год? Заранее благодарю за ответ!

увлекается изучением искусства каллиграфии и уже несколько лет совершенствует свои навыки в этой области. Его уникальный стиль покоряет и вдохновляет, отражая его талант и страсть к этому искусству. Дмитрий Робионек проявляет креативность и оригинальность в каждом своём произведении, стремясь достигнуть совершенства и создать нечто уникальное и незабываемое. Это делает его работу ценной и востребованной в кругах искусства. Величественная красота его каллиграфии привлекает внимание и вдохновляет людей на новые творческие подвиги. Дмитрий Робионек — настоящий мастер своего дела, чьи работы поражают своим изяществом и эстетическим восхищением.

В случае, если в 2023 году индивидуальный предприниматель вел свою деятельность по упрощенной системе налогообложения, а затем перешел на общую систему налогообложения, ему обязательно необходимо подать декларацию по упрощенной системе налогообложения. Даже если данная декларация окажется нулевой.

Марина

Вопрос возник в связи с отсутствием деятельности по УСН в 2023 году. После подачи Уведомления по форме 28.2-8 в конце 2022 года, я работала как самозанятый ИП весь год 2023. Изначально я думала, что после подачи уведомления я освобождена от необходимости предоставлять декларацию по УСН, даже если она нулевая. Однако, я понимаю, что ошиблась и мне все же необходимо сдать нулевую декларацию, если я правильно понимаю?

Марина

Доброе утро! Можете, пожалуйста, разъяснить ситуацию? Я не до конца понимаю… В декабре 2022 года ИП отправило уведомление о прекращении деятельности по УСН на основании формы 26.2-8 и с 1 января 2023 года стало самозанятым. Весь 2023 год работало в качестве самозанятого. Нужно ли подавать нулевую декларацию по УСН за 2023 год? Декларация за 2022 год была подана. Буду благодарен за ответ.

увлекается изучением искусства каллиграфии и уже несколько лет совершенствует свои навыки в этой области. Его уникальный стиль покоряет и вдохновляет, отражая его талант и страсть к этому искусству. Дмитрий Робионек проявляет креативность и оригинальность в каждом своём произведении, стремясь достигнуть совершенства и создать нечто уникальное и незабываемое. Это делает его работу ценной и востребованной в кругах искусства. Величественная красота его каллиграфии привлекает внимание и вдохновляет людей на новые творческие подвиги. Дмитрий Робионек — настоящий мастер своего дела, чьи работы поражают своим изяществом и эстетическим восхищением.

Если физическое лицо стало самозанятым с 1 января 2023 года и находилось на налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) весь год, то нет необходимости подавать декларацию по упрощенной системе налогообложения (УСН) и нулевую декларацию в данном случае не требуется. Однако, если физическое лицо начало осуществлять самозанятую деятельность с 10 января, то придется подать декларацию по УСН за 2023 год, в которой будут отражены доходы за первый квартал (то есть доходы, полученные в период с 1 по 9 января, когда физическое лицо находилось на НДФЛ).

МаринаБольшое спасибо, Дмитрий, за ясность в объяснениях!Владимир

Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, я отправил документы Государственной Думе по почте. В системе отслеживания указано, что письмо получили. Однако в личном кабинете налоговой инспекции для камеральной проверки за 2023 год этой информации пока нет. Может быть, это означает, что что-то не так? Или камеральная проверка начнется отображаться ближе к концу апреля? Спасибо!

Как узнать о плановой проверке налоговой, чтобы успеть к ней подготовиться: пошаговая инструкция от экспертов Фингуру

Как узнать о плановой проверке налоговой, чтобы успеть к ней подготовиться: пошаговая инструкция от экспертов Фингуру

Эксперты из компании Фингура разработали подробную пошаговую инструкцию, которая поможет вам узнать о предстоящей плановой проверке налоговой службы и приготовиться к ней. Это надежный способ быть в курсе своих финансовых обязательств и избежать непредвиденных проблем. Знание того, какие документы и материалы могут потребоваться, и какие шаги следует предпринять, позволят вам быть готовыми к проверке и уверенно пройти ее без лишних сложностей. Используя рекомендации экспертов Фингура, вы сможете предвидеть и предупредить любые возможные неприятности, связанные с проверкой налоговой.

Известно заранее, какие организации будут подвергнуты плановой налоговой проверке (выездной или камеральной), поэтому вы можете узнать, если ли ожидать проверки в текущем году. В данной публикации мы раскроем, где можно найти план проверок и как правильно им воспользоваться.

Мы советуем ознакомиться с обстоятельной публикацией, где рассматриваются различные виды проверок, перечислены документы, которые могут быть запрошены инспекторами, описаны рекомендации по подготовке к визиту и действия, которые следует предпринять, если результаты проверки вызывают у вас несогласие.

Плановая проверка налоговой: какой она может быть и почему проводится

Что включает в себя плановая налоговая проверка и зачем она осуществляется?

В соответствии с положениями Федерального закона N 294-ФЗ, плановые проверки предпринимательской деятельности проводятся периодически с интервалом в 3 года. Основной задачей таких проверок является уверенность в том, что ваше предприятие соблюдает все требования законодательства.

Согласно Федеральному закону N 294-ФЗ, компаниям, предоставляющим образовательные, медицинские и другие типы услуг, разрешается проводить проверки более чем дважды в течение трех лет. Конкретный список таких отраслей и периодичность проверок оговорены Правительством Российской Федерации.

Важно! В текущем году невозможно проводить плановые проверки в сфере малого бизнеса. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года под номером 1520, мораторий на проведение проверок будет действовать и в 2022 году. Однако он не применяется к предприятиям, имеющим лицензию или занимающимся деятельностью, которая представляет потенциальную угрозу для жизни людей.

Назначение проверки налоговой инспекции может быть предусмотрено в плане.

  • Возможно, вы можете воспользоваться камеральной проверкой. В таком случае, нет необходимости, чтобы инспекторы приходили в ваш офис, магазин или ресторан, потому что проверка будет проводиться удаленно. Они будут изучать предоставленные вами декларации, а также могут попросить вас и ваших контрагентов предоставить дополнительные документы. Кроме того, они могут провести допрос свидетелей и провести экспертизу. Важно знать, что о начале такой проверки вас не предупреждают, а сама проверка может продолжаться до трех месяцев.
  • Сотрудники налоговой организации отправятся к представительству компании, чтобы провести проверку, которая может включать в себя инвентаризацию, осмотр, изъятие образцов товаров и документов, допрос свидетелей или возможность проведения экспертизы. Продолжительность проверки зависит от ее характера и может достигать шести месяцев.
Советуем прочитать:  Советы для родителей призывников

Как узнать о плановой проверке налоговой: пошаговое руководство

Пошаговая инструкция о том, как получить информацию о предстоящей проверке налоговой службы

Если ваша компания не входит в категорию малых предприятий, важно убедиться, не запланирована ли проверка ее деятельности в текущем году. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  1. Приглашаем вас посетить веб-сайт «Единый реестр проверок», который управляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
  2. Пожалуйста, введите в поисковую строку свой номер ИНН, ОГРН или полное название вашей организации.

В поисковой строке введите данные ИНН, ОГРН или наименование компании.

Вы будете проинформированы о том, кто и когда проведет проверку, а также будет предоставлен номер контрольного мероприятия, если она запланирована.

Если график плановой проверки не указан, то контролеры не имеют права ее проводить. Результаты такой проверки будут объявлены недействительными в соответствии с пунктом 20 Федерального закона № 294-ФЗ, а должностные лица, допустившие нарушение, будут предупреждены или оштрафованы суммой от 3 000 до 5 000 рублей в соответствии с частью 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

Мне хочется обладать всеми знаниями!

Изучите свежие публикации о том, как снижать расходы на полезные сервисы и одновременно получать удовольствие от развития своего бизнеса.

Как сверяться с ФНС в 2025 году

Как сверяться с ФНС в 2025 году

С 2023 года, благодаря внедрению единого налогового счета (ЕНС), были отменены традиционные методы сверки налогоплательщиков с налоговой службой. В июне 2023 года налоговая служба утвердила новую форму акта сверки, которая вступила в силу с 8 августа 2023 года. Больше не используется предложенный в письме ФНС от 29.12.2022 № АБ‑4‑19/17879@ бланк акта. В данной статье мы расскажем о новых бланках ФНС для сверки с бюджетом с 2023 года, а также о том, как проверить расчеты с бюджетом и состояние сальдо на едином налоговом счете.

Что вы узнаете

  • Какой перечень документов необходимо предоставить в ФНС для получения информации по единому налоговому счету?
  • Где можно получить информацию или запросить документы, подтверждающие согласованность данных?
  • Если вы не согласны с информацией, предоставленной налоговой службой, возникает вопрос о дальнейших действиях.

Какие документы запрашивать в ФНС по единому налоговому счету

Вы всегда можете самостоятельно проверить информацию о своём сальдо в ЕНС, обратившись в ФНС. Для этого вам доступны три новых документа, которые мы указали в таблице.

В начале вы запросили информацию о сальдо ЕНС. Из предоставленных данных видно, что сальдо является положительным, но оно не соответствует данным, которые у вас в учете. В таком случае, для проведения более детального анализа, рекомендуется получить справку о принадлежности суммы и акт сверки.

  • Количество средств, оставшихся на Электронном Наличном Счете (ЕНС) в начале периода.
  • Осуществление поступлений и учет их списания, включая информацию о датах, суммах, кодах бюджетной классификации (КБК), кодах целевого назначения платежей (КПП), кодах территориальных образований (ОКТМО) и сроках уплаты.
  • окончательный баланс Единого налога на вмененный доход
  • Совокупная сумма определенных налоговых платежей, санкций, штрафов и процентов.
  • Процесс поступления в единый налоговый сбор и распределение платежей по налогам.
  • Величина долга и дополнительных платежей

Какие виды были упразднены начиная с 2023 года?

С начала 2023 года стали неприменимыми методы согласования с бюджетом, которые использовались ранее.

  • составление отчета о финансовых операциях с государственным бюджетом (КНД 1166107);
  • Информация о текущем состоянии финансовых операций (КНД 1160080).

Акт проверки совпадения сумм денежных средств переименовали в акт проверки соответствия денежных средств и упростили структуру документа. Теперь в разделе 2 нет строк для указания причин расхождений и отметок о том, были ли расхождения устранены или нет.

Как получить справки или акт сверки

Вы можете запросить сверку:

  • Вы можете лично обратиться в налоговую службу или в Многофункциональный центр (МФЦ) через своего представителя по доверенности, если он имеет полномочия для таких запросов.
  • посредством аккаунта налогоплательщика на веб-ресурсе Федеральной налоговой службы;
  • используя программное обеспечение для учета, точнее говоря, посредством системы ТКС;
  • С помощью услуги «Почта России» можно отправить посылку с уведомлением о получении и детальным описанием содержимого.

У нас имеется таблица, где указаны подходящий бланк для запроса и ожидаемый срок ответа. Выбор метода получения документа из ИФНС осуществляется во время заполнения заявления.

Методы осуществления сопоставления финансовых операций

Ежемесячно, в 28-й день каждого месяца, Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит работы по обновлению Единого налогового счета (ЕНС). Важно учесть, что в эту дату формирование справок и актов сверки временно блокируется. При планировании получения этих документов необходимо учитывать эту блокировку. Если 28 число приходится на выходной или нерабочий день, блокировка будет перенесена на следующий рабочий день. Кроме того, в личных кабинетах на официальном сайте ФНС на 28 число будут отображаться данные только на предыдущее, 27 число. Инспекторы автоматически возобновляют формирование справок и актов сверки с 29 числа или в ближайший рабочий день, если 29 число приходится на выходной. Об этом сообщается в официальном письме ФНС от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479.

  • Если вам необходим акт в электронном формате, то его можно получить в соответствии с формой, указанной в письме от ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7@.
  • При необходимости получить документ на бумажном носителе, следует использовать образец, указанный в письме от ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@ (КНД 1165180). Подробные инструкции по заполнению можно найти в нашем справочнике форм.

Если вы подали заявление о предоставлении документа в электронной форме, то вам потребуется всего лишь три рабочих дня.

Прошу предоставить мне справку о текущем состоянии моего счета Единого налогового сбора.

Если вы решили воспользоваться услугой сверки в СБИС, вам больше не придется тратить время на поиск и заполнение нужных бланков. Просто перейдите в раздел «Отчетность/Налоговая/Сверка с бюджетом» и выберите нужный пункт. Все необходимые данные будут запрошены автоматически программой.

Список паперов, необходимых для сопоставления с финансовым планом в Системе Бухгалтерии и Статистики.

Список документов для сопоставления с бюджетом в СБИС.

Если вам необходимо получить справку о принадлежности различных сумм, вам необходимо указать нужный период, выбрать формат справки и проверить информацию о получателе. Важно, чтобы справка содержала информацию о том, что ваша компания находится на учете в соответствующей инспекции.

Получить информацию о владении денежными суммами с помощью Системы банковских и информационных услуг.

Запросите у СБИС информацию о наличии средств на счете

  • Список представленных отчетов (КНД 1166108) позволяет следить за полнотой и своевременностью представления отчетности.
  • Данный документ, известный как справка о том, что обязательство по уплате налогов выполнено (также известный как КНД 1120101), может оказаться полезным в различных ситуациях. Например, он может потребоваться при получении лицензии на продажу алкоголя или при обращении за кредитом.

Выполняйте анализ соответствия с налоговыми органами через Систему Бухгалтерского Информационного Сопровождения.

Что делать, если не согласны с данными налоговой

Если имеются различия с информацией из полученных документов, просите предоставить акт сопоставления для более детального выяснения ситуации.

Если вы не согласны с данными, представленными в акте сверки, вы можете обратиться в налоговую инспекцию с вашим собственным вариантом акта, содержащим правильные показатели. В графе 3 разделов I и II акта укажите только ваши суммы для тех строк, где налоговая сторона указала неверные данные.

Раздел первого акта сверки создан для сумм, которые перечислены и признаваемы в роли ЕНП, а раздел второго акта — для сумм, которые перечислены не в качестве ЕНП.

Для более эффективного разбора ситуации налоговой службой, вы можете предоставить следующие документы:

  • Прошу Вас перефразировать текст, сделав его уникальным и используя русский язык. При этом, пожалуйста, не ссылайтесь на другие источники или системы перевода. Я хотел бы видеть только ваш результат.
  • Одним из примеров подтверждающих документов может быть платежный документ, в случае, если авансовый налоговый платеж не был учтен, или доказательство подачи уточненной декларации.

Присоединяйтесь к нашему обществу в Телеграме — там мы регулярно делаем публикации о самых свежих новостях.

Способы изъявить в Налоговую службу о своем недовольстве предоставленными данными.

Для урегулирования несоответствий, имеется возможность обратиться в налоговую лично или через посредника, воспользоваться бухгалтерской программой, личным кабинетом на сайте ФНС или отправить запрос по почте.

В Системе Быстрой Интерактивной Связи (СБИС) предусмотрена возможность направлять в налоговую службу нестандартные запросы и предоставлять дополнительные документы для пояснения. Вы всегда можете отслеживать статус отправки и быть уверенными, что ваше сообщение доставлено до инспекторов вовремя. Благодаря использованию СБИС, весь процесс взаимодействия с налоговой службой осуществляется в одной удобной программе.

Как убедиться в том, что фискальные органы скорректировали информацию

В течение 30 календарных дней Федеральная налоговая служба рассмотрит ваше обращение, связанное с выявленными несогласиями, и предоставит вам соответствующий ответ.

Если налоговая орган примет во внимание ваши аргументы, то необходимо повторно провести сверку данных на Едином налоговом счете через две недели, чтобы убедиться в их корректности. Для удобства можно настроить автоматическую сверку в Системе быстрого информационного обслуживания (СБИС), при этом программа сама будет сравниваться с налоговым органом и предупредит вас о любых расхождениях, если они имеются. Регулярное проведение сверки (по крайней мере один раз в квартал) поможет избежать неожиданных претензий со стороны контролеров и дополнительного начисления налогов.

Распробуйте фантастическую услугу Суперсверки от интернет-банка СБИС.

Как узнать статус налогового вычета

Как узнать статус налогового вычета

После предоставления необходимых документов для получения имущественного, социального или другого налогового вычета, важно следить за проверкой статуса и узнавать о сроках начисления средств. В данной статье мы расскажем, как в 2025 году определить, находится ли наша декларация на определенном этапе обработки.

Какой срок дается по закону на возврат денег

  • Согласно трёхмесячной длительности камеральной аудита, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации.
  • Попросить налогоплательщика предоставить заявление о возмещении налога.

Обратите внимание, с 2020 года заявление стало частью формы декларации 3-НДФЛ.

По завершении аудита, ревизору предоставляется 10-дневный срок для принятия решения о результатах контроля и осуществления выплат. Перевод средств на банковский счет производится в течение 30 дней. Окончательные результаты проверки могут быть представлены следующим образом:

Степень уменьшения подтверждена полностью.

Подтверждено лишь частично (не в полном объеме)

Для того чтобы узнать результаты проверки и проверить статус вашей декларации за 2023 год, вам следует обратиться в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС РФ. Если налоговая организация обнаружила ошибки в вашей декларации по форме 3-НДФЛ, возможно, потребуется дополнительное время для проверки и одобрения вычета, так как вам потребуется предоставить дополнительные сведения или заполнить уточненную версию декларации.

Опытный эксперт в области налогообложения

Если орган налогового контроля задерживает процесс перевода денежных средств, это может означать, что декларация не прошла проверку на соответствие требованиям или налоговый орган отказал в возврате налога. Чтобы избежать возникновения ошибок при заполнении декларации, рекомендуется обратиться к нашей команде экспертов. В течение двух дней они смогут самостоятельно заполнить необходимые документы, отправить их в Федеральную налоговую службу и контролировать процесс прохождения проверки.

Мы поможем вам с оформлением налогового вычета.Стандартный

Используя интуитивный конструктор, заполните декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, чтобы получить налоговый вычет.

Максимальный

Наш специалист проведет проверку ваших документов, заполнит за вас налоговую декларацию 3-НДФЛ и самостоятельно передаст ее в налоговую инспекцию.

стоимость составляет 3 490 рублейОптимальный

Наши специалисты осмотрят ваши документы, определат максимально возможный налоговый вычет и сами заполнят декларацию 3-НДФЛ.

Стоимость товара составляет 1 690 рублей.Представить всеПриведу здесь пример, как можно перефразировать текст, сделав его уникальным, без использования русского языка или ссылок на себя или другие сервисы.Образцом может служить следующий документ пользовательского заявления:»Я, нижеподписавшийся, прошу рассмотреть мою просьбу о предоставлении отпуска в период с 1 по 10 июля 2022 года. Прошу учесть, что данный отпуск связан с моим длительным воздержанием от возможности отдохнуть и восстановить силы.В соответствии с трудовым законодательством, я имею право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска, который составляет 30 календарных дней. В текущем году я использовал только 10 дней отпуска, поэтому у меня осталось 20 дней, которые я хотел бы использовать в указанный период.Я понимаю, что мое отсутствие на рабочем месте может повлечь за собой некоторые неудобства для коллег, поэтому я предлагаю заранее проработать вопросы замещения моих обязанностей, чтобы минимизировать возможные проблемы.Прошу рассмотреть данное заявление с пониманием и учесть мои личные потребности в отдыхе. Я уверен, что после отпуска вернусь в работу более энергичным и продуктивным сотрудником.Спасибо за внимание и ожидание положительного рассмотрения моей просьбы.С уважением,[Ваше имя]»год: поле, предназначенное для заполнения информации, содержащейся в декларации налогоплательщика за отчетный период 2023 года.

Загрузить Пустую форму декларации на 2023 год.

Где на сайте ФНС посмотреть статус налогового вычета

Для доступа к личному кабинету налогоплательщика требуется использовать ранее полученную учетную запись, которая была выдана через регистрационную карту. Кроме того, имеется возможность войти с использованием логина и пароля от Госуслуг.

Статус проверки декларации 3-НДФЛ и документов будет доступен только после окончания камеральной проверки. Когда решение будет положительным, в личном кабинете будет отображаться сообщение «Решение о предоставлении налогового вычета принято», где будет указана сумма, которая будет выплачена. Статус также изменится.

В случае неприятия будет выслано уведомление о неодобрении запроса на получение налогового вычета.

Необходимо помнить, что в случае отсутствия личного кабинета на веб-портале ФНС или по любым другим обстоятельствам, которые могут помешать получению доступа к нему, можно отправить необходимые документы на получение возврата через нашу платформу «Налогия». После отправки налоговой декларации через наш сервис вы сможете получить информацию о текущем статусе вашего вычета.

Частые вопросы

Каково время, занимаемое на проверку декларации? Зависит ли период от способа подачи документа 3-НДФЛ?

Временной интервал, необходимый для передачи отчетности, не имеет влияния на установленный срок. Общее время, затрачиваемое на процесс — от момента предоставления отчета до получения средств, составляет примерно четыре месяца.

Как скоро будет завершена проверка декларации, если документ был подан 20-го декабря 2023 года?

Контрольные меры планируется завершить к 20 марта 2025 года. После этого необходимо уделить еще 10 дней для принятия решения о выплате. В случае положительного решения, сумма возврата налога будет перечислена вам в течение 30 календарных дней.

Деньги, которые необходимо вернуть, переводятся на банковскую карту?

В заявлении на возврат налога необходимо указать банковские реквизиты, по которым будет осуществляться перечисление предыдущего уплаченного налога.

Заключение эксперта

Одним из наиболее доступных способов проверки статуса налогового вычета в 2025 году является использование личного кабинета на официальном сайте ФНС. Проверка необходимых документов может занять около трех месяцев, однако в определенных ситуациях процесс завершается раньше. Не забывайте, что информация о статусе обновляется после каждого пройденного этапа. Также следует помнить, что перевод средств может занять до 30 дней.

Мы размещаем исключительно достоверные данные.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector